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“春暖花开终有时,携手前行谱新篇” 中审众环2022年年审工作培训圆满成功

日期:2023-01-09

为迎接年报审计工作,2023年1月4日至6日,中审众环2022年年报审计工作培训成功举办。首席合伙人石文先在武汉主会场参加培训,执行事务合伙人、合伙人管理委员会主任管云鸿,执行事务合伙人杨荣华,其他管委会委员,各分所所长和项目合伙人在各分所通过视频方式参训。质量控制主管合伙人、质控总部负责人谢峰主持。

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石文先首席动员讲话

石文先首席在武汉主会场作了《春暖花开终有时,携手前行谱新篇》的动员讲话。他强调,如今行业监管越来越全面,解决深层次问题的决心和能力越来越强,注册会计师行业正步入有序发展的阶段,高质量服务社会的美好愿景越来越明确。诚信和质量对于注册会计师行业和中审众环来说,如同生命和健康一样重要。2022年的年报工作要把握三个要点,确保审计质量持续提升,确保年报审计工作顺利完成。

一是充分发挥审计鉴证作用。石文先首席表示,要坚决贯彻执行国办30号文件精神,建立全面质量管理体系,执行本所新质量管理制度,将内部控制理论运用于事务所质量管理。严格按照本所统一的业务分类、业务承接与保持、业务执行、报告出具的程序要求开展业务。在重视上市公司、发债审计业务风险的同时,不能忽视新三板及其它各类业务的审计质量。要充分认识到自身责任,积极发挥注册会计师的审计鉴证作用。

二是坚守职业道德底线。坚持注册会计师轮换制度,建立并完善关键审计合伙人轮换机制,确保实质性轮换到位,不得流于形式。在执业过程中勤勉尽责,避免超出胜任能力执业,投入充足的时间和资源,为客户提供高质量服务。

三是持续提升审计质量。要认真学习会计准则、审计准则的新变化,研读证监会《证券审计市场分析报告》、《上市公司年报会计监管报告》,学习财政部《关于加大审计重点领域关注力度,控制审计风险,进一步有效识别财务舞弊的通知》及四部委发出的《关于严格执行企业会计准则,切实做好企业2022年年报工作的通知》等文件,密切关注企业内外部环境对企业经营产生的影响,切实贯彻落实风险导向审计理念和方法,始终保持职业怀疑态度。关注审计风险较高的行业与公司,特别注意货币资金、存货、在建工程和购置资产、资产减值、收入、境外业务、企业合并、商誉、金融工具、滥用会计政策和会计估计、关联方关系及交易等11个近年来财务舞弊易发高发的领域,提高发现财务舞弊的执业能力,制定切实可行的审计应对措施,执行充分审计程序,发表恰当审计意见。

职业道德主管合伙人孙奇就“独立性政策与程序重点问题”作了详尽讲解,质控总部副主任郭幼英就“中审众环质量管理制度变化” 进行详细宣讲,质控总部副主任段小娟通报了2022年内外部检查结果。技术总监陈奕蔚、孙晓娜等就“2022年最新发布的会计准则和相关配套文件”、“2021年会计监管报告”、“上市公司执行企业会计准则案例探讨”、“证券审计市场分析报告”、“审计总结、审计计划实务及注意事项”作了讲解说明。

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质量控制主管合伙人、质控总部负责人谢峰主持培训

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质控总部副主任郭幼英宣讲“中审众环质量管理制度变化” 

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质控总部副主任段小娟通报2022年内外部检查结果

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武汉主会场培训现场